000 02261nam a22003737a 4500
003 BO-EaUP
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008 230621b2017 ||||||||r|||| 00| 0 sp d
015 _a2-2-1175-99
040 _cBiblioteca Especializada de Contaduría Pública
_eRDA
_dBiblioteca Especializada de Contaduría Pública
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082 _221
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092 _a657.45
_SP149c.2
100 _aPaiva Quinteros, Walker
_eAutor
_95748
245 _aControl Interno : Fraude y Corrupción /
_cWalker Paiva Q.
250 _aSegunda edición,
_b1a. reimpresión 2017
260 _aCochabamba, Bolivia :
_bEditorial Educación y Cultura,
_c©2017
300 _a726 páginas ;
_bIlustraciones (en blanco y negro), figuras, cuadros ; Tapa blanda ;
_c16 x 24 centímetros ;
_fRústico ;
_gMediano
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_atexto
_btxt
337 _2rdamedia
_ano mediado
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338 _2rdacarrier
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505 2 _aCapítulos: 1. Control Interno.-- 2. Fraude y corrupción.-- 3. La importancia del control interno en relación con el fraude y la corrupción.-- 4. Objetivos que debe cumplir la administración de una empresa para evitar el fraude y la corrupción en los ciclos de transacciones.-- 5. El fraude en sistemas computarizados.-- 6. Componentes del control interno.--7. Evaluación de control interno.-- 8. Fase II. de la evaluación del control interno.-- 9. Auto-evaluación de control (AEC).-- 10. Estudio y evaluación de otros sistemas.-- 11. Método de ciclo de operaciones ciclo de transacciones.-- 12. Informe de control interno.-- 13. Técnicas y procedimientos de auditoría.-- ANEXO I. Normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna, Nepai y Código de Ética del auditor interno.-- II. Evaluación de la estructura de control interno en una auditoría de estados financieros - SAS 55 modificado por SAS 78
650 _aCONTABILIDAD
_94556
650 _aAUDITORÍA
_95752
653 _aPROCESO DE CONTROL INTERNO
653 _aTÉCNICAS DE AUDITORÍA
653 _aSISTEMAS DE CONTROL
653 _aNORMAS DE CONTROL
653 _aCONTROLES ILICITOS
653 _aPROCEDIMIENTOS
653 _aAUDITORIA ADMINISTRATIVA
942 _2ddc
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